Doel
We stimuleren en ondersteunen kinderen en jongeren om zo zelfstandig en veilig mogelijk op te groeien en te participeren in de samenleving. Er is van 2016 tot 2018 een substantiële toename te zien in het aantal kinderen/jongeren van 0-23 jaar dat gebruik maakt van jeugdhulp. Deze toename ziet er als volgt uit:
Ambitie is het percentage jeugdigen dat in 2021 gebruik maakt van voorzieningen, terug te hebben gebracht tot het percentage 2016, 11,15%. We doen dit door in te zetten op de maatregelen: volume reduceren (1), thuis tenzij (2), verlaging pgb-tarieven jeugd (3), budgetplafonds als piepsysteem (4) en data bijeen brengen en duiden (5).
Reguliere activiteiten
- Bieden van ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen, waaronder Jeugd GGZ en kinderbescherming
- Inzet van pleegzorg
- Inzet van gedragswetenschappers Jeugd
- Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang
- Afstemming onderwijs en kinderopvang, afstemming JGZ en afstemming huisartsen
- Afstemmen aanpalend beleid (Wmo-Participatie,Gezondheid)
- Regionaal afstemmen inkoop en transformatie
- Leerlingenvervoer, blijvend inzetten op het stimuleren van het zelfstandig reizen van onze pupillen
- Doelgroepenvervoer
Specifieke activiteiten 2020
Volume reduceren – basis op orde |
Volume reduceren – inzet gedragswetenschapper jeugd |
Volume reduceren – (professioneel) netwerk bouwen en MDO’s organiseren |
Volume reduceren – vermindering specialistische jeugdhulp door inzet lichte opvoedondersteuning |
Thuis tenzij |
Budgetplafonds als ‘piepsysteem' We spreken een budgetgrens met een aantal grote aanbieders af. Wanneer 75% van dit budget binnen een half jaar bereikt is, gaan we in gesprek met de aanbieder en verwijzers over hoe de dreigende budgetoverschrijding voorkomen kan worden. We rapporteren over de voortgang in de eerder genoemde bestuursrapportage sociaal domein. |
Data bijeen brengen en duiden Op basis van verzamelde en samengestelde data stellen we met onze netwerkpartners doelen om samen een verschuiving maken naar preventie en waar mogelijk algemene, collectieve voorzieningen en beter afgestemd maatwerk. We rapporteren over de voortgang in de eerder genoemde bestuursrapportage sociaal domein. |
Beleidsindicatoren en kengetallen
Beleidsindicatoren en kengetallen | |||
Output | 2016 | 2017 | 2018 |
Jongeren met jeugdhulp | 10,2% | 13,4% | 12,8% |
Verwijzingen HALT (aantal per 1000 jongeren 12-17 jr.) (BBV) | 12,2 | 8,4 | 6,7 |
Jongeren met jeugdbescherming | 1,5% | 1,3% | 1,3% |
Jongeren met jeugdreclassering | 0,4% | 0,6% | 0,4% |
Kader: wetgeving + gemeentelijk beleid
Wetgeving |
Jeugdwet |
Verordening Jeugdhulp |
Besluit Jeugdhulp |
Gemeentelijk beleid |
Kadernota Sociaal Domein |
Uitvoeringsplan jeugd 2018 |
Regeling Voorziening Gezinsondersteuning Kinderopvang |
Financiën
Bedragen * € 1.000 | ||||||
Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
Lasten | 9.582 | 9.516 | 9.339 | 9.129 | 8.882 | 8.635 |
Baten | 24 | |||||
Saldo van baten en lasten | -9.558 | -9.516 | -9.339 | -9.129 | -8.882 | -8.635 |
Mutatie reserve | ||||||
Geraamd/gerealiseerde resultaat | -9.558 | -9.516 | -9.339 | -9.129 | -8.882 | -8.635 |